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中国核建(601611)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  2024年上半年,公司始终坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调,以“整体·协同”年为契机,持续落实“2345”发展思路,积极抓机遇、拓市场、控风险、稳增长,推进各项任务目标实现。总体来看,报告期内公司生产经营稳健增长,市场开发硕果累累,深化改革亮点突出,基础管理持续夯实,绿色低碳业务大幅增长,科技研发与数字化转型持续推进。
  (一)生产经营稳健增长
  报告期内,公司聚焦外拓市场、内部挖潜,以优化目标考核激励体系为抓手,聚焦高质量发展,突出“一企一策”精准有效考核。抢抓机遇,编制实施一季度“开门红”及二季度“双过半”方案,加大考核激励,充分激发各单位生产积极性。开展“送政策上门”调研工作,聚焦关键问题,增强对子公司支持与帮扶力度。紧抓各地加码“稳投资”市场机遇,出台《高质量稳增长实施方案》,持续推进高质量稳增长。报告期内,实现营业收入546.27亿元,同比增长0.10%。
  (二)市场开发硕果累累
  报告期内,公司围绕“高质量稳增长”首要任务,加强对宏观经济形势和建筑行业分析,找准市场开发的切入点和结合点,动员各级领导跑市场,充分做好协同开发,实现新签合同766.37亿元,同比增长17.07%。
  报告期内,公司进一步加强市场开发资源整合,促进协同开发,组建市场部,完善市场开发体系,发布《市场开发专项考核激励办法》;聚焦“三大工程”及超长期国债支持项目,大力协同开发;组建新能源业务专班,发布《新能源协同工作方案》,大力开拓新能源项目;发布《国际市场开发商务活动管理办法》,推进国际化经营“五统一”工作方案落地,持续加大海外市场开发力度。
  (三)深化改革亮点突出
  报告期内,公司积极推进深化改革工作,响应中核集团号召,策划推进“整体·协同”年专项行动,各项工作有序推进。《中国核建改革深化提升行动(2023-2025)》、《中国核建加快建设世界一流企业实施方案(2023-2025)》、《中国核建提高上市公司质量行动(2023-2024)》均达到序时进度。组织机构进一步优化,发布《中国核建国际化经营“五统一”试点区域实施方案》,在马来西亚、纳米比亚两个区域开展试点。“双百企业”中核二三、中核华兴连续三年获国资委“双百行动”考核最高等级“标杆”企业。中核华辰、中核五公司入选中核集团综合改革企业(双百方向)。
  (四)基础管理持续夯实
  报告期内,公司借助价值创造行动,不断夯实基础管理,在推动“三个坚持”(坚持价值创造、坚持项目为本、坚持风险防控)方面,始终聚焦价值创造,持续提高精细化管理水平,向管理要效率。同时,不断强化风险防控,包括安全风险、债务风险及法律风险管控等。
  (五)绿色低碳业务大幅增长
  报告期内,公司深入落实《提升国内民用工程市场开发工作质量的指导意见》,加强新能源等绿色低碳业务开发,优化区域领域布局。报告期内,新能源新签合同额同比大幅增长,新签河北廊坊永清县150兆瓦户用分布式光伏项目、江苏华电赣榆墩尚276MW渔光互补光伏发电项目EPC总承包项目、华能涞源260MW光伏项目EPC总承包项目等新能源项目。
  (六)科技研发与数字化转型持续推进
  报告期内,公司持续完善科技创新体制机制,发展新质生产力,召开科技工作会,成立公司科学技术委员会;聚焦施工一线,深入调研三澳、陆丰等核电项目研发需求,组织申报了中核集团第三批集中研发等重点科研项目,提升现场施工效率;实施知识产权高质量发展三年行动,提高发明专利占比,报告期内获得发明专利授权55项,同比增长48%。
  加速推进数字化转型,编制《数字化转型实施方案2024年-2025年》,进一步明确数字化转型目标、计划、主要内容、重点工程等内容;进一步优化i核建用户体验和扩展低代码平台应用,提升中国核建协同办工效率;按计划完成集团公司“一张网”建设部署,进一步提升网络安全保障能力;推进金七门项目精细化管理平台试点示范,进一步升级、迭代和优化“新一代核电工程精益建造管理信息系统”,持续推进管理提升。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  一、报告期内主要经营情况
  (一) 主营业务分析
  1 财务报表相关科目变动分析表
  营业收入变动原因说明:主要由于报告期核电等项目施工进展顺利,施工收入同比增加。
  营业成本变动原因说明:主要由于部分项目本年最终结算,成本较上年同期减少。
  销售费用变动原因说明:子公司进口货物数量较上年同期减少,仓储港杂费随之减少。
  管理费用变动原因说明:主要由于职工薪酬同比减少,以及股权激励未达成冲回前期等待期确认的管理费用。
  财务费用变动原因说明:主要由于公司融资成本率降低,利息支出减少所致。
  研发费用变动原因说明:公司高度重视科技创新的支撑作用,在核电等重点施工领域加大研发投入所致。
  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流净额与上期基本持平,未发生较大变动。
  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司投融资项目本期回款相对上年同期减少所致。
  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司为生产经营融入资金增加所致。
  2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
  (三) 资产、负债情况分析
  1. 资产及负债状况
  将在一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。预计失所致。其他说明无2. 境外资产情况
  (1) 资产规模
  (2) 境外资产占比较高的相关说明
  其他说明
  无
  3. 截至报告期末主要资产受限情况
  报告期末,公司受限资产合计347.60亿元。其中:因缴纳各类工程保证金、司法冻结等事项,受限货币资金为19.04亿元;因质押借款,受限的应收账款为18.15亿元,存货2.48亿元,无形资产265.28亿元,长期应收款41.60亿元;因抵押借款,受限的固定资产0.67亿元,在建工程0.39亿元。4. 其他说明
  (四) 投资状况分析
  1. 对外股权投资总体分析
  (1).重大的股权投资
  □适用 √不适用
  (2).重大的非股权投资
  (3).以公允价值计量的金融资产
  √适用 □不适用
  (五) 重大资产和股权出售
  (六) 主要控股参股公司分析
  
  序
  号 企业名称 注册资本
  (七) 公司控制的结构化主体情况
  

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