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亚翔集成(603929)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析 回顾2024年上半年,外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战,但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。 总的来看,上半年国民经济延续恢复向好态势,国内经济运行总体平稳,稳中有进。上半年国内GDP增长率为 5.0%,其中固定资产投资持续增长,高技术产业投资增长较快,增速为 10.6%,明显高于投资比例。与此同时,规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%,这表明高技术制造业在2024年上半年实现了显著的增长。这一增长不仅反映了高技术制造业的强劲表现,也体现了中国经济结构不断优化和新动能加快培育壮大的趋势。目前,我国深入实施创新驱动发展战略,强化战略科技力量,现代信息技术、人工智能、大数据等技术广泛应用,创新成果不断涌现,新产业新产品增势良好。与此同时,智能产品的消费增长持续增加,带动了相关制造业的增长,集成电路产品产量同比增长了 28.9%,这一增长反映了半导体相关产业的快速增长趋势。受芯片短缺影响,各大芯片厂商也开展了“扩产”、“扩厂”等提升产能的措施。“十四五”规划中曾提到要加强关键数字技术创新应用,聚焦高端芯片,发展第三代半导体产业,加快推动数字产业化,培育壮大人工智能、大数据等新兴产业。芯片产业因为国家政策大力推进,产业进一步细分以及新的需求增长原因,市场相对而言保持景气。 面对国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战,公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标,认真组织实施各项工作,以市场营销为导向,以经济效益为中心,公司在承接业务、科技创新、品牌建设等方面保持了良好成绩,力求从成本、技术和品质上维持公司产品的整体竞争力。 受益于国内及海外芯片相关领域加速投资,2024上半年度计划签约目标金额如计划达成。 在面对国内芯片建厂相对景气时刻,经营团队对未来充满信心,各级主管努力以及部门间协同作业,通过信息化管理平台,强化工程造价数据的可靠性与及时性,工程技术的完整性与标准化,使公司经营管理品质得到充分的改善,企业经营管理更上一层楼。同时公司未来将更专注人才的培养和训练,由人资部门结合员工职能盘点与工程技术人员战力指数结果制定完善的并有针对性的培训计划,往下扎根,夯实基础,为企业创造更良好的业绩口碑、业绩及利润。同时,公司积极开拓国际市场,培养具备国际视野的项目团队,为海外业务的拓展打好基础。 公司实现营业收入 285,041.29万元,同比增加了206.06%。2024年上半年公司综合毛利率为11.00%比2023年上半年度综合毛利率13.87%减少了2.87个百分点。报告期内,公司实现归属于上市公司股东净利润23,731.20万元,同比增加了219.92%。公司高度重视现金流量管理工作,多种举措加大工程款回收。报告期内公司现金净流量91,633.05万元,其中,经营性现金净流量净额115,891.13万元。期末,公司拥有在手货币资金200,820.20万元,资产负债率66.01%,比上期末59.10%上升6.91个百分点。财务风险整体可控。 公司严格落实安全生产责任,报告期内,未发生重大及以上安全生产责任事故。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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