|
三达膜(688101)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司进一步确立了“成为全球领先的膜科技公司”的战略愿景,经过多年的发展,公司已经形成了完整的膜产业链,上游膜材料涵盖无机陶瓷膜和高分子膜,包括纳滤芯、陶瓷膜、PVDF膜、石墨烯膜等先进膜材料品类,下游膜应用端从高技术门槛的工业分离(生物医药、盐湖提锂等),逐步延伸至工业水处理、市政水处理、环境工程、民用净水领域,形成“膜材料—膜组件—膜设备—膜应用”产业链,能够向市政、工业企业、家庭用户提供全方位的综合服务。 公司坚持“持续技术创新支撑企业发展”的经营理念,积极提升自主创新能力,整合优势资源,提高产品应用层次,通过提高科研水平、开发新产品,提高企业的市场竞争力。公司在膜技术及其应用领域深耕,各项业务保持稳定发展态势,取得良好业绩。 报告期内,公司克服了外部宏观环境对公司经营产生的不利影响。在市场拓展领域,公司根据市场需求及时优化生产经营思路,抓住新能源赛道快速发展的市场机会,取得了较好的经营业绩。在业务订单开拓方面,公司2024年上半年重点正在“盐湖提锂”业务领域发力,取得了较好的业务拓展成果;公司新加坡的研发中心在报告期内投入使用,这将进一步增强公司在膜材料与技术研发领域的实力,巩固公司在膜材料行业的行业地位;在水务投资运营方面,报告期内公司污水处理厂正常运行,水务运营收入稳步提升。公司积极强化将水务公司融入膜产业链,并取得显著成效。 截至本报告期末,公司已有多个污水处理厂采用公司自产的MBR膜技术,既提升出水标准、增加了水务运营板块的业务收入,同时成为公司膜技术应用的典型示范,具有产业链协同效应。 此外,公司位于白城、巨野的募投项目在本报告期内完工,这将进一步提升公司白城、巨野水务项目的规模效益和利润回报,巩固公司在国内水务投资运营行业的行业地位。公司位于福建漳州的生产基地已投入使用。漳州生产基地、梅河口生产基地建成后公司将形成以福建厦门生产为中心,遍布陕西、吉林、河南、福建的五个生产基地,能够有效缓解目前公司厦门生产基地的产能压力,缩短交货周期、贴近区域市场。 报告期内,随着膜技术应用的验收项目增加以及水务建造收入的增加,公司实现营业收入67,310.65万元,较上年同期增长了31.96%。归属于上市公司股东的净利润16,083.91万元,同比增长43.73%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,373.68万元,同比增长48.56%,基本每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长了41.18%和48.28%,主要系收入规模同比增长,销售费用及管理费用得到有效控制,以及对联营公司的投资收益同比大幅增加所致;经营活动产生的现金流量净额8,772.52万元,较上年同期增加5,161.25万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加,而购买商品、接受劳务支付的现金有所减少所致。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|