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键凯科技(688356)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  四、 经营情况的讨论与分析
  (1)总体经营情况
  报告期内,公司营业收入和净利润较上年同期相比均有所下降。2024年上半年,公司营业收入12,858.71万元,较上年同比下降24.99%。归属于上市公司股东的净利润2,794.48万元,较上年同比下降59.06%。
  报告期内,营业收入下降,主要系国内下游大客户收入、国外医疗器械端收入下降,以及技术服务收入因专利到期较上年同期减少综合所致。其中:<1>国内产品销售收入4,917.27万元,较去年同比下降27.22%,主要系为国内某下游大客户交付的产品数量较去年同期下降,且由于报告期内执行的合同阶梯售价较低导致内销收入下降综合所致;<2>国外产品销售收入7,672.31万元,较去年同比下降11.80%,主要系国外医疗器械端销售收入因客户备货量下降而有所减少;此外,因公司支持的国外药品端客户产品上市销售带来报告期内药品端整体销售收入较上年同比增加73.38%。<3>因专利到期因素影响,报告期内,公司仅对特宝生物上市销售的药品拓培非格司亭注射液的收取销售收入提成,不再对聚乙二醇干扰素α-2b注射液收取销售收入提成,因此技术服务收入较上年同比有所下降。
  报告期内,公司综合毛利率为67.13%,较上年同比减少11.09个百分点,产品销售收入毛利率为66.76%,较上年同比减少9.08个百分点。产品销售毛利率的下降,主要原因为:<1>整体销售额及产量下降导致产品分摊的单位固定成本增加;<2>国内及国际药品端客户新产品合成工艺复杂、质量要求高,相关产品的生产成本较高,毛利率低于其他产品;<3>辽宁盘锦募投项目已投入使用,与生产相关的房屋建筑物、机器设备折旧均需全部计入当期营业成本。
  报告期内,公司总资产较期初下降0.89%,归属于上市公司股东的权益较期初下降1.30%,主要为报告期内营业利润以及股利分配综合影响所致。
  2024年,在激烈的国内市场竞争环境以及严峻的国际贸易形势下,公司面临着营业收入下降及新老客户产品结构调整未能弥补收入缺口的双重压力,同时也可以看到,产品结构调整对收入的影响已在报告期内公司业绩中有所体现。报告期内,公司下游国际药品端客户新药上市销售已为公司订单带来增长。2024年下半年,公司将继续处于业务和业绩调整期,并会继续夯实基础,加强生产管理、质量体系建设及成本控制,重视新产品和新工艺的研发,加快盘锦医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目的试车生产和产能落地节奏,提升销售队伍建设与市场开拓力度,并继续推进公司具有发展前景的重点研发项目,为未来的发展充分做好各项准备。
  (2)研发费用与研发人员
  公司为科技型公司,重视技术升级、研发创新与科研人才队伍建设。报告期内,公司研发费用为2,794.81万元,占收入比重为21.73%。研发费用支出主要系研发人员成本以及主要研发项目的支出,详见本节“二.4.在研项目情况”。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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