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德龙激光(688170)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 五、 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司积极推进在手订单特别是前期研发新产品和定制化设备验收工作,2024年上半年公司实现营业收入 27,828.48万元,较去年同期增长34.90%,尤其在2024年第二季度实现营业收入 16,262.70万元,较去年同期增长49.97%。 公司订单持续增长,但公司为了继续保持新产品的研发投入,同时积极参与市场竞争、加大了新业务的拓展和支持力度,使得公司员工人数增加、职工薪酬增长,研发费用以及销售相关费用较上年同期增长较快,影响了净利润。 1. 敏锐把握各产品线市场趋势,推出技术含量高有竞争力的产品 公司针对下游市场情况,积极开拓战略性新兴市场,采取积极灵活的大客户开发策略,充分利用研发及技术优势,在日趋激烈的市场竞争中,通过新产品开发、设计改进、采购降本等方式保证公司产品较好的毛利率水平,实现销售收入的健康增长。精密激光加工设备销售收入 2.02亿元,同比增长45.18%,占主营收入的 72.89%。公司长期聚焦半导体、面板显示、新型电子及新能源四个下游应用方向。半导体相关激光加工设备实现销售收入 1.07亿元,较去年同期相比增加 75.24%,主要因公司及时调整销售策略,提升获单能力,积极推进验收工作;新型电子激光加工设备实现销售收入 0.47亿元,较去年同期相比增长10.34%,主要受汽车电子需求增长影响;面板显示激光加工设备实现销售收入 0.13亿元,较去年同期相比减少 12.90%,主要是公司战略调整,在面板显示领域进一步收缩战线,将资源侧重其他几个方向;新能源领域实现销售收入 0.35亿元,较去年同期相比增加 71.24%,主要是去年同期基数较小,前期获得的新产品订单陆续验收。激光器对外销售实现收入 1,576.22万元,同比减少 17.80%,主要受激光器市场持续激烈的竞争影响。激光器对外销售收入中,纳秒激光器销售收入占比 36.75%,皮秒、飞秒及可调脉宽等激光器销售收入占比 63.25%。2. 推进精细化管理,控制费用增长,提升公司盈利水平 2024年以来,公司围绕战略发展目标,明确业绩目标并制定配套实施计划,确定高端市场的技术领先策略,竞争市场的降本策略。启动了“全价值链流程优化项目”,从市场到客户、从产品研发到样机、从非标设计到交付、从设备交付到售后服务整体流程全面复盘,挖掘改善机会,重新再设计流程,旨在通过端到端流程的优化,减少浪费,提升产品质量和竞争力。全年度严格控制人力增编,分析人工费用、研发费用、销售费用等,制定合理的费用标准并进行规范管理,高度重视并跟进各关键指标的完成情况,如人均产值、设备及时验收率等,努力提升公司盈利水平。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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