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巨能股份(871478)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  七、 经营情况回顾
  (一) 经营计划
  公司按照年度计划,致力于将公司打造成“制造智能工厂的工厂”,积极拓展市场,扩大企业品牌和市场影响力,坚持技术创新引领公司全面发展;公司管理层积极拓展业务领域的深度和广度,提高项目设计和交付能力,不断加强管理,提高效率,努力降低成本,不断提升核心竞争力。
  1、财务状况
  报告期内,公司实现营业收入12,731.46万元,较上年同期上升21.46%;归属于上市公司股东的净利润-573.80万元,较上年同期下降133.72%。截至2024年6月30日,公司总资产为45,046.64万元;归属于上市公司股东的净资产为26,095.04万元。
  2、经营计划
  公司从新产品开发端和市场开拓端两个方面入手,聚焦主业抓市场拓展,不断研发新产品,扩大市场占有率。2024年,公司重点顺应智能化装备行业发展趋势,加大在柔性化、智能化等方面技术的研发投入,以个性化定制的FMS柔性制造单元软硬件产品,突破柔性制造模式的关键技术,不断提升了公司产品竞争力。在新能源汽车零部件解决方案方面,拓展更多场景技术应用,取得了良好市场推广效果。 2024年,公司将继续坚持走专精特新道路,在金属加工自动化领域内加强深度和广度,加深技术的融合创新,聚焦更加细分的垂直领域。以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向,促进工业母机行业走向自动化、智能化。
  (二) 行业情况
  
  公司智能制造系统解决方案主要涉及工业机器人、机床工具行业。终端客户以汽车制造业为主要代表。
  1、工业机器人市场:国家统计局最新数据显示,今年上半年,中国工业机器人产量达283,202台套,同比增长9.6%,增量补库反映出企业对工业市场持续看好。全球工业机器人需求主要集中在汽车和电子行业。国内市场同样以电子、汽车行业增长最为迅速,增速分别达到13.3%和9.8%,对上半年工业增长的贡献率接近三成,成为拉动工业增长的重要力量。近年来,工业机器人应用范围不断扩展,已广泛应用于食品、医药等行业。工业机器人通过提高生产效率和准确性,帮助企业降低成本,提升竞争力。国际机器人联合会预测,人工智能、协作机器人、移动机械手、数字孪生和人形机器人将成为2024年机器人发展的主要趋势。
  2、机床工具行业经济运行情况:2024年1-6月,机床工具全行业完成营业收入5019亿元,同比下降7.7%;利润总额149亿元,同比下降78.2%;全行业平均利润率为3.0%,较上年同期降低9.6个百分点。上半年,全行业营业收入同比下降,但降幅较一季度明显收窄。利润总额同比下降,降幅较一季度略有扩大。从政策层面上看,国家对工业母机的重视达到前所未有的高度。近期来看,随着大规模设备更新政策稳步实施,设备工器具购置投资呈现较快增长。1-6月设备工器具购置投资同比增长17.3%,增速高于全部投资13.4个百分点。工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动,推动工业母机创新产品推广应用,促进工业母机产业链企业融通发展。国家发展改革委和财政部共同印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,明确由国家发展改革委牵头安排3,000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
  3、汽车制造业市场:中国汽车工业协会发布的最新数据显示,上半年,我国汽车工业产销分别达到1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%,其中新能源汽车和出口是拉动增长的重要力量。1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。按照目前的发展态势,今年全年新能源汽车销量有望突破1000万辆。在汽车消费持续复苏的环境下,汽车行业各项主要经济指标都呈现出增长的态势,充分发挥了国民经济支柱的作用。公司的产品市场所处行业正不断迎来政策窗口期,受到更多重视。公司作为工信部《工业机器人行业规范条件》企业,将抢抓政策机遇,加强自主创新,不断扩大市场份额。
  (三) 财务分析
  1、 资产负债结构分析
  1、报告期末,货币资金12,501.74万元,较上年期末减少3,473.16万元,降低21.74%,主要原因为:
  报告期内,客户付款以票据为主,同时外购进口零部件多以银行转账付款为主,导致现金余额减少;
  2、报告期末,应收票据1,406.66万元,较上年期末增加705.46万元,增长100.61%,主要原因为:报告期内,客户付款以票据为主。
  3、报告期末,应收款项融资1,654.41万元,较上年期末增加543.74万元,增长48.96%,主要原因为:
  报告期内,收到信用较好的银行票据持有到报告期末较上年增加;
  4、报告期末,其他应收款376.72万元,较上年期末增加240.92万元,增长177.39%,主要原因为:报告期内,境外出差人员办理签证保证金及出差备用金增加,同时报告期内投标项目支付投标保证金增加;
  5、报告期末,合同资产4,056.67万元,较上年期末增加1,058.04万元,增长35.28%,主要原因为:报告期内,收入金额较上年同期增长,未到期项目质保金增多所致。
  6、报告期末,其他流动资产467.21万元,较上年期末增加245.91万元,增长111.12%,主要原因为:
  报告期内,增值税留抵税金较上年增加所致;
  7、报告期末,应付职工薪酬38.39万元,较上年期末减少172.51万元,降低81.80%,主要原因为:报告期内,发放上年期末计提的年度奖金;
  8、报告期末,应交税费33.24万元,较上年期末减少133.85万元,降低80.11%,主要原因为:报告期内,缴纳上年期末计提的企业所得税;
  9、报告期末,其他应付款59.57万元,较上年期末减少102.36万元,降低63.21%,主要原因为:报告期内,支付上年期末未支付的员工差旅费;10、报告期末,其他流动负债1,484.79万元,较上年期末增加644.39万元,增加76.68%,主要原因为:
  报告期内,以票据方式支付货款为主,已背书但未能终止确认的银行承兑汇票较上年年末增多。
  
  2、 营业情况分析
  (1) 利润构成
  1、 报告期内,营业收入12,731.46万元,较上年同期增加2,249.76万元,增长21.46%,主要原因为:
  上年度取得大额项目订单,在本年实现收入;
  2、 报告期内,营业成本10,092.51万元,较上年同期增加3,238.56万元,增长47.25%,主要原因为:
  本年度收入增长导致成本增长;
  3、 报告期内,税金附加108.34万元,较上年同期增加45.20万元,增长71.60%,主要原因为:报告期内发货金额增加,相应增加销售税金;
  4、 报告期内,销售费用1,809.86万元,较上年同期增加881.30万元,增长94.91%,主要原因为:报告期内,为开拓市场,增强营销能力,扩充了营销队伍;同时为扩大市场,销售服务费用相应增加;
  5、报告期内,其他收益468.16万元,较上年同期减少462.38万元,降低49.69%,主要原因为:上年度收到专精特新专项资金;
  6、 报告期内,资产减值损失124.03万元,较上年同期增加41.20万元,增长49.74%,主要原因为:合同资产账龄影响导致计提资产减值损失增加;
  7、 报告期内,营业外收入9.45万元,较上年同期增加9.44万元,增长113,766.45%,主要原因为:报告期内,收到保险赔偿款9.45万元;
  8、 报告期内,营业外支出1.84万元,较上年同期减少3.68万元,降低66.66%,主要原因为:上年度子公司支付工伤就业补助金5万元;
  9、报告期内,所得税费用-3.29万元,较上年同期减少85.84万元,降低103.99%,主要原因为:报告期内,销售毛利率降低,销售利润较上年有所下降,导致所得税费用减少;10、 报告期内,净利润-573.80万元,较上年同期减少2,275.24万元,降低133.72%,主要原因为:报告期内毛利率降低,减少毛利988.80万元;同时销售费用较上年增加,减少利润881.30万元,其他收益减少利润462.38万元。
  (2) 收入构成
  1、 公司上半年主营业务收入与上年同期相比处于上升状态,主要是上年四季度,公司取得机器人自动线产品的大额订单,在上半年陆续实现收入;
  2、 钣金产品、自动化辅助单元和技术服务及备件营业收入较上年分别下降53.05%、81.75%、39.64%,
  主要原因为:上半年整体行业仍然不景气,对上述产品需求减少;
  3、 其他业务收入较上年增加61.45%,主要原因为:子公司上半年主营业务量减少,为增加营业收入,充分利用现有资源,积极拓展涂装等其他业务,从而增加收入;
  4、 华北区域收入较上年增加218.68%,主要原因为:华北区域上年度第四季度取得大额订单,上半年陆续实现收入;
  5、 华东区域与其他区域较上年同期分别下降27.59%、79.32%,主要原因为:2024年市场环境压力依
  然很较大,市场需求不足,区域订货受到不利影响。
  3、 现金流量状况
  1、 报告期内,经营活动产生的现金流量净额-2,923.42万元,较上年同期减少3,219.46万元,降低1,087.52%,主要原因为:报告期内,现金收款减少,支付到期货款增加;
  2、 报告期内,投资活动产生的现金流量净额-165.55万元,较上年同期减少 103.15万元,降低165.32%,主要原因为:报告期内,支付到期工程款;
  3、 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额-491.89万元,较上年同期减少 12,675.87万元,降低104.04%,主要原因为:报告期内,银行借款减少,同时上年同期有募集资金流入。
  4、 理财产品投资情况
  单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
  

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