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泸天化(000912)业绩预告
截止日期预测指标业绩变动预测数值(元)业绩变动原因预告类型上年同期值(元)公告日期
2023-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:4,000万元至9,000万元,同比上年下降:72.48%至87.77%。4000.00万~9000.00万(一)公司主要产品销售价格比去年同期下降,主要原料价格比去年同期增长,导致毛利率下降。(二)由于四川中蓝国塑新材料科技有限公司自主解散、有序清算,公司将被提前触发15,000万元的出资义务,鉴于未来收回投资成本的可能性小,按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定和要求,遵循谨慎性原则,公司全额计提资产减值准备。预减3.27亿2024-01-27
2023-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:14,000万元至19,000万元,同比上年下降:48.27%至61.88%。1.40亿~1.90亿(一)公司主要产品销售价格比去年同期下降,主要原料价格比去年同期增长,导致毛利率下降。(二)由于四川中蓝国塑新材料科技有限公司自主解散、有序清算,公司将被提前触发15,000万元的出资义务,鉴于未来收回投资成本的可能性小,按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定和要求,遵循谨慎性原则,公司全额计提资产减值准备。预减3.67亿2024-01-27
2023-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:10,000万元至14,000万元,同比上年下降:58.38%至70.27%。1.00亿~1.40亿预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润14,000万元至18,000万元,较去年同期下降,变动主要原因如下:受国内外宏观经济形势的影响,公司主要产品销售价格、毛利率均比去年同期下降所致。预减3.36亿2023-07-14
2023-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:14,000万元至18,000万元,同比上年下降:48.04%至59.58%。1.40亿~1.80亿预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润14,000万元至18,000万元,较去年同期下降,变动主要原因如下:受国内外宏观经济形势的影响,公司主要产品销售价格、毛利率均比去年同期下降所致。预减3.46亿2023-07-14
2023-06-30每股收益预计2023年1-6月每股收益盈利:0.09元至0.11元。0.09~0.11预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润14,000万元至18,000万元,较去年同期下降,变动主要原因如下:受国内外宏观经济形势的影响,公司主要产品销售价格、毛利率均比去年同期下降所致。预减0.222023-07-14
2022-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:13,000万元至16,000万元,同比上年增长:156.51%至215.71%。1.30亿~1.60亿预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润13,000万元至16,000万元,较去年同期大幅上升,变动主要原因如下:(一)化肥及化工产品销售价格同比上涨,复肥产品生产与销售同比上涨。(二)较去年同期相比,公司提前完成装置检修并开车;同时,确保装置稳定运行,调整产品生产结构,确保高毛利产品满负荷生产。(三)公司加强内部精细化管理,有效降低产品成本及运营管理费用。预增5067.97万2022-04-15
2022-03-31每股收益预计2022年1-3月每股收益盈利:0.08元至0.1元。0.08~0.10预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润13,000万元至16,000万元,较去年同期大幅上升,变动主要原因如下:(一)化肥及化工产品销售价格同比上涨,复肥产品生产与销售同比上涨。(二)较去年同期相比,公司提前完成装置检修并开车;同时,确保装置稳定运行,调整产品生产结构,确保高毛利产品满负荷生产。(三)公司加强内部精细化管理,有效降低产品成本及运营管理费用。预增0.032022-04-15
2021-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:41,200万元至45,200万元,同比上年增长:38.41%至51.85%。4.12亿~4.52亿(一)报告期内,公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。(二)报告期内,公司加强安全环保管控,加强生产装置维护,确保各生产装置平稳运行。预增2.98亿2022-01-26
2021-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:45,000万元至49,000万元,同比上年增长:18.16%至28.66%。4.50亿~4.90亿(一)报告期内,公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。(二)报告期内,公司加强安全环保管控,加强生产装置维护,确保各生产装置平稳运行。略增3.81亿2022-01-26
2021-12-31每股收益预计2021年1-12月每股收益盈利:0.29元至0.31元。0.29~0.31(一)报告期内,公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。(二)报告期内,公司加强安全环保管控,加强生产装置维护,确保各生产装置平稳运行。略增0.242022-01-26
2021-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:43,000万元至47,000万元,同比上年增长:141.25%至163.69%。4.30亿~4.70亿1、由于国际能源供应情况的变化,对全球化工行业供需格局产生较大影响,进一步导致国内化工行业产品供需情况发生逆转,进而促使公司产品价格大幅上涨。2、公司抓住当前市场机遇,稳定主要原材料供应,加强生产装置维护,确保装置长期稳定运行,实现生产装置的满负荷运行。3、公司持续加强内部精细化管理,实现装置稳定运行的同时降低主要产品生产成本,增大公司利润空间。预增1.78亿2021-10-14
2021-09-30每股收益预计2021年1-9月每股收益盈利:0.27元至0.3元。0.27~0.301、由于国际能源供应情况的变化,对全球化工行业供需格局产生较大影响,进一步导致国内化工行业产品供需情况发生逆转,进而促使公司产品价格大幅上涨。2、公司抓住当前市场机遇,稳定主要原材料供应,加强生产装置维护,确保装置长期稳定运行,实现生产装置的满负荷运行。3、公司持续加强内部精细化管理,实现装置稳定运行的同时降低主要产品生产成本,增大公司利润空间。预增0.112021-10-14
2021-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:27,000万元至34,000万元,同比上年增长:144.57%至207.97%。2.70亿~3.40亿预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润27,000万元至34,000万元,较去年同期大幅上升,变动主要原因如下:1、公司受化工行业周期及上下游供需格局变化等影响,化肥及化工产品销售价格同比上涨,复肥产品生产与销售同比上涨。2、公司确保装置稳定运行,调整产品生产结构,确保高毛利产品满负荷生产。3、公司加强内部精细化管理,有效降低产品成本及运营管理费用。预增1.10亿2021-07-13
2021-06-30每股收益预计2021年1-6月每股收益盈利:0.172元至0.217元。0.17~0.22预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润27,000万元至34,000万元,较去年同期大幅上升,变动主要原因如下:1、公司受化工行业周期及上下游供需格局变化等影响,化肥及化工产品销售价格同比上涨,复肥产品生产与销售同比上涨。2、公司确保装置稳定运行,调整产品生产结构,确保高毛利产品满负荷生产。3、公司加强内部精细化管理,有效降低产品成本及运营管理费用。预增0.072021-07-13
2020-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:26,000万元至31,000万元,同比上年增长:0.74%至20.11%。2.60亿~3.10亿1.公司严格安全环保管控,各生产装置平稳运行;继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用。2.报告期内,公司处置全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权,获得股权转让收益预计8100万元。略增2.58亿2021-01-29
2020-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:35,000万元至40,000万元,同比上年增长:23.56%至41.21%。3.50亿~4.00亿1.公司严格安全环保管控,各生产装置平稳运行;继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用。2.报告期内,公司处置全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权,获得股权转让收益预计8100万元。略增2.83亿2021-01-29
2020-12-31每股收益预计2020年1-12月每股收益盈利:0.22元至0.26元。0.22~0.261.公司严格安全环保管控,各生产装置平稳运行;继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用。2.报告期内,公司处置全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权,获得股权转让收益预计8100万元。略增0.182021-01-29
2019-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:24,000万元至32,000万元,同比上年下降:8.99%至31.74%。2.40亿~3.20亿2019年度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。略减3.52亿2020-01-23
2019-12-31每股收益预计2019年1-12月每股收益盈利:0.153元至0.204元。0.15~0.202019年度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。预减0.352020-01-23
2019-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:15,000万元-20,000万元,同比下降47.14%-60.35%。1.50亿~2.00亿业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。预减3.78亿2019-08-21
2019-09-30每股收益预计2019年1-9月每股收益盈利:0.096元-0.128元,同比下降46.67%-60.00%。0.10~0.13业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。预减0.242019-08-21
2019-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:8,000万元至11,000万元,同比上年下降:59.34%至70.43%。8000.00万~1.10亿2019年半年度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加;3、控股子公司和宁化学有限公司按照年度检修计划,装置停车检修一个月。预减2.71亿2019-07-13
2019-06-30每股收益预计2019年1-6月每股收益盈利:约0.051元至0.07元。0.05~0.072019年半年度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加;3、控股子公司和宁化学有限公司按照年度检修计划,装置停车检修一个月。预减0.462019-07-13
2019-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,500万元–3,500万元,比上年同期下降:59.93%-71.38%2500.00万~3500.00万2019年一季度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化工产品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。预减8735.64万2019-04-13
2019-03-31每股收益预计2019年1-3月每股收益约0.0159元–0.0223元0.02~0.022019年一季度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化工产品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。预减0.152019-04-13
2018-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:34,000万元–40,000万元,比上年同期增长:122.854%-126.887%3.40亿~4.00亿2018年度业绩扭亏为盈的主要原因:1、随着国家对环保监管力度的加强,化肥企业开工率下降,供需情况发生变化,产品市场逐步向好,产品价格逐步上升;2、公司继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用;3、2018年公司及下属子公司进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,同时债务重整完成后,财务负担降低,减少财务费用所致。扭亏-1487700000.002019-01-31
2018-12-31每股收益预计2018年1-12月每股收益盈利:约0.2168元-0.2551元0.22~0.262018年度业绩扭亏为盈的主要原因:1、随着国家对环保监管力度的加强,化肥企业开工率下降,供需情况发生变化,产品市场逐步向好,产品价格逐步上升;2、公司继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用;3、2018年公司及下属子公司进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,同时债务重整完成后,财务负担降低,减少财务费用所致。扭亏-2.542019-01-31
2018-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:35,000万元-45,000万元,比上年同期增长393.41%-477.24%。3.50亿~4.50亿公司及子公司和宁化学进行破产重整,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;生产装置预计三季度稳定运行,产品市场有望维持高位运行。扭亏-119287000.002018-08-31
2018-09-30每股收益预计2018年1-9月每股收益盈利:0.22元-0.29元,比上年同期增长414.29%-514.29%。0.22~0.29公司及子公司和宁化学进行破产重整,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;生产装置预计三季度稳定运行,产品市场有望维持高位运行。扭亏-0.072018-08-31
2018-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:23,000万元–28,000万元,与上年同期相比增长692.78%-821.65%2.30亿~2.80亿2018年半年度业绩扭亏为盈的主要原因:1、2017年12月13日、12月14日,泸州中院裁定受理对公司及下属子公司和宁化学的重整申请,公司及下属子公司正式进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场回暖,产品价格逐步上涨,同时加强费用管控等因素所致。扭亏-38800000.002018-07-11
2018-06-30每股收益预计2018年1-6月每股收益盈利:约0.393元-0.479元0.39~0.482018年半年度业绩扭亏为盈的主要原因:1、2017年12月13日、12月14日,泸州中院裁定受理对公司及下属子公司和宁化学的重整申请,公司及下属子公司正式进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场回暖,产品价格逐步上涨,同时加强费用管控等因素所致。扭亏-0.072018-07-11
2018-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利5,000万元-8,000万元,比上年同期上升2,674%至4,339%5000.00万~8000.00万2018年一季度业绩扭亏为盈的主要原因是:1、2017年12月13日,泸州中院裁定受理对公司的重整申请,公司正式进入重整程序,进入重整程序后,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场回暖,产品价格上涨。预增180.20万2018-04-13
2018-03-31每股收益预计2018年1-3月每股收益盈利0.085元-0.137元0.09~0.142018年一季度业绩扭亏为盈的主要原因是:1、2017年12月13日,泸州中院裁定受理对公司的重整申请,公司正式进入重整程序,进入重整程序后,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场回暖,产品价格上涨。预增0.002018-04-13
2017-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损150,000万元到100,000万元。-1500000000.00~-1000000000.001.报告期内化肥及化工市场价格回暖,但主要原材料供应紧张及煤价格上涨限制了公司产能的发挥,经营亏损虽比去年大幅减少,仍无法实现扭亏为盈。2.由于主要原料煤供应情况发生变化,子公司宁夏和宁化学有限公司生产装置产能预计不能完全发挥以及生产成本上升,在基于持续经营假设条件下,公司认为该部分资产存在减值迹象,故按照《企业会计准则第8号--资产减值》的规定进行减值测试,初步测试减值准备金额达10亿元。3.公司进入重整程序后,会计估计的变化造成报告期成本费用增长。增亏-637200000.002018-01-31
2017-12-31每股收益预计2017年1-12月每股收益约-1.709元到-2.564元。-2.56~-1.711.报告期内化肥及化工市场价格回暖,但主要原材料供应紧张及煤价格上涨限制了公司产能的发挥,经营亏损虽比去年大幅减少,仍无法实现扭亏为盈。2.由于主要原料煤供应情况发生变化,子公司宁夏和宁化学有限公司生产装置产能预计不能完全发挥以及生产成本上升,在基于持续经营假设条件下,公司认为该部分资产存在减值迹象,故按照《企业会计准则第8号--资产减值》的规定进行减值测试,初步测试减值准备金额达10亿元。3.公司进入重整程序后,会计估计的变化造成报告期成本费用增长。增亏-1.092018-01-31
2017-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损10,000万元-15,000万元,比上年同期上升68.10%至73.41%-150000000.00~-100000000.00基于当前公司产品市场行情,至下一报告期末,在市场行情不出现较大波动的情况下,预计年初至下一报告期期末业绩情况如上。减亏-376193300.002017-08-31
2017-09-30每股收益预计2017年1-9月每股收益亏损0.26元-0.17元,比上年同期上升59.38%至73.44%-0.26~-0.17基于当前公司产品市场行情,至下一报告期末,在市场行情不出现较大波动的情况下,预计年初至下一报告期期末业绩情况如上。减亏-0.642017-08-31
2017-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:3000万元–6000万元,比上年同期增长:67.14%-83.57%-60000000.00~-30000000.002017年半年度业绩亏损主要原因是:虽然报告期内产品市场有所回暖,公司生产装置运行稳定,费用管控措施落实到位,但由于化肥及化工市场整体仍处于历史低位震荡回升阶段,产品价格无法覆盖完全成本,故报告期虽亏损较大幅度减少,但仍无法扭亏。减亏-182570700.002017-07-13
2017-06-30每股收益预计2017年1-6月每股收益亏损约:0.0513元/股-0.1026元-0.10~-0.052017年半年度业绩亏损主要原因是:虽然报告期内产品市场有所回暖,公司生产装置运行稳定,费用管控措施落实到位,但由于化肥及化工市场整体仍处于历史低位震荡回升阶段,产品价格无法覆盖完全成本,故报告期虽亏损较大幅度减少,但仍无法扭亏。减亏-0.312017-07-13
2017-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利约100万元~300万元100.00万~300.00万2017年一季度业绩扭亏为盈的主要原因是:1、化肥产品市场回暖,产品价格有所上升;2、加强生产装置维护,实现装置长周期运行,增大产品产量所致;3、公司采取内部深化改革、减员增效等措施与手段,降低成本费用所致。扭亏-38903400.932017-04-13
2017-03-31每股收益预计2017年1-3月每股收益约0.002元~0.005元0.00~0.012017年一季度业绩扭亏为盈的主要原因是:1、化肥产品市场回暖,产品价格有所上升;2、加强生产装置维护,实现装置长周期运行,增大产品产量所致;3、公司采取内部深化改革、减员增效等措施与手段,降低成本费用所致。扭亏-0.072017-04-13
2016-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:60,000万元-80,000万元。-800000000.00~-600000000.002016 年全年业绩亏损主要是: 化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。首亏1827.14万2017-01-26
2016-12-31每股收益预计2016年1-12月每股收益亏损:约1.026元-1.368元。-1.37~-1.032016 年全年业绩亏损主要是: 化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。首亏0.032017-01-26
2016-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损35,000万元-40,000万元-400000000.00~-350000000.002016年三季度业绩亏损主要原因是:化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。首亏-47249638.892016-10-11
2016-09-30每股收益预计2016年1-9月每股收益亏损0.59元-0.68元-0.68~-0.592016年三季度业绩亏损主要原因是:化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。首亏0.012016-10-11
2016-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:16,000万元–20,000万元,比上年同期下降:806.13%-1032.66%-200000000.00~-160000000.002016年半年度业绩亏损的主要原因是化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。增亏-17657479.732016-07-15
2016-06-30每股收益预计2016年1-6月每股收益亏损:约0.274-0.342元-0.34~-0.272016年半年度业绩亏损的主要原因是化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。增亏-0.032016-07-15
2016-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,000万元-4,000万元。-40000000.00~-30000000.002016年一季度业绩亏损的主要原因是:一方面是化肥产品市场持续低迷,价格下降;另一方面是部分装置处于大修状态造成产品销量减少。减亏-42949365.952016-04-07
2016-03-31每股收益预计2016年1-3月每股收益亏损:约0.05~0.07元。-0.07~-0.052016年一季度业绩亏损的主要原因是:一方面是化肥产品市场持续低迷,价格下降;另一方面是部分装置处于大修状态造成产品销量减少。减亏-0.072016-04-07
2015-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利约500-2,000万元500.00万~2000.00万(1)报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益;(2)原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨;(3)报告期公司收到泸州市财政局退返本公司土地款;(4)报告期公司收到一季度工业开局工作天然气激励资金。扭亏-1140808694.582016-01-30
2015-12-31每股收益预计2015年1-12月每股收益盈利约0.009-0.034元0.01~0.03(1)报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益;(2)原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨;(3)报告期公司收到泸州市财政局退返本公司土地款;(4)报告期公司收到一季度工业开局工作天然气激励资金。扭亏-1.952016-01-30
2015-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利约400~700万元。400.00万~700.00万2015年三季度业绩扭亏为盈主要原因是:报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益;原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨。扭亏-349531730.762015-10-10
2015-09-30每股收益预计2015年1-9月每股收益盈利约0.007~0.012元。0.01~0.012015年三季度业绩扭亏为盈主要原因是:报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益;原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨。扭亏-0.602015-10-10
2015-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1000万元-3000万元,同比去年增长85.97%-95.32%-30000000.00~-10000000.002015 年半年度业绩同向大幅上升主要原因是:本报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益, 同时报告期化肥市场形势向好, 产品价格有所上涨所致。减亏-213824222.482015-07-15
2015-06-30每股收益预计2015年1-6月每股收益亏损约0.017-0.051元-0.05~-0.022015 年半年度业绩同向大幅上升主要原因是:本报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益, 同时报告期化肥市场形势向好, 产品价格有所上涨所致。减亏-0.372015-07-15
2015-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润约-4,000~-6,000 万元-60000000.00~-40000000.002015年一季度业绩发亏损的主要原因是:一方面公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少;另一方面报告期化肥产品市场持续低迷,产品盈利能力不足。减亏-83228091.492015-04-15
2015-03-31每股收益预计2015年1-3月每股收益约-0.07~-0.10 元-0.10~-0.072015年一季度业绩发亏损的主要原因是:一方面公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少;另一方面报告期化肥产品市场持续低迷,产品盈利能力不足。减亏-0.142015-04-15
2014-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润约-90,000至-120,000万元。-1200000000.00~-900000000.002014年全年业绩亏损主要是: (1)本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少,主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本; (2)由于化肥及化工产品市场持续低迷,化肥及化工产品销售价格较去年同期大幅下降; (3)报告期资金紧张,拓宽融资渠道增加融资额,造成财务费用大幅上涨; (4)公司控股子公司宁夏捷美丰友公司由于设计方案变更等因素影响,生产原料从“天然气”改为“煤”,原购置的二手合成氨设备计提减值准备4900万元,天然气生产合成氨专业技术提取减值准备1390万元等。增亏-333166110.412015-01-31
2014-12-31每股收益预计2014年1-12月每股收益约-1.54元至-2.05元-2.05~-1.542014年全年业绩亏损主要是: (1)本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少,主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本; (2)由于化肥及化工产品市场持续低迷,化肥及化工产品销售价格较去年同期大幅下降; (3)报告期资金紧张,拓宽融资渠道增加融资额,造成财务费用大幅上涨; (4)公司控股子公司宁夏捷美丰友公司由于设计方案变更等因素影响,生产原料从“天然气”改为“煤”,原购置的二手合成氨设备计提减值准备4900万元,天然气生产合成氨专业技术提取减值准备1390万元等。增亏-0.572015-01-31
2014-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润:约-39,000~-34,000万元-390000000.00~-340000000.002014年三季度业绩亏损主要原因是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。增亏-46200109.592014-10-15
2014-09-30每股收益预计2014年1-9月基本每股收益亏损:约0.58元-0.67元-0.67~-0.582014年三季度业绩亏损主要原因是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。增亏-0.082014-10-15
2014-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:17,000万元–22,000万元,比上年同期下降:2,567.34% - 3,293.03%-220000000.00~-170000000.002014年半年度业绩亏损主要原因是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,公司本部老系统尿素生产装置一直处于停车待气状态,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。首亏-11059971.152014-07-15
2014-06-30每股收益预计2014年1-6月基本每股收益亏损: 约0.29-0.37元/股-0.37~-0.292014年半年度业绩亏损主要原因是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,公司本部老系统尿素生产装置一直处于停车待气状态,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。首亏-0.012014-07-15
2014-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润约-6,500至-8,500万元。-85000000.00~-65000000.002014年一季度业绩同向大幅下降主要是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,其中公司的子公司四川天华股份有限公司和本部老系统尿素生产装置大修后一直处于停车待气状态,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。首亏551.16万2014-04-15
2014-03-31每股收益预计2014年1-3月基本每股收益约-0.11至-0.15元。-0.15~-0.112014年一季度业绩同向大幅下降主要是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,其中公司的子公司四川天华股份有限公司和本部老系统尿素生产装置大修后一直处于停车待气状态,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。首亏0.012014-04-15
2013-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:约25,000-30,000万元。-300000000.00~-250000000.002013年全年业绩亏损主要是:(1)本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少,主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;(2)主要产品销售价格较去年同期大幅下降;(3)控股子公司宁夏捷美丰友公司由于设计方案变更等因素影响,生产原料从“天然气”改为“煤”,原购置的二手合成氨设备计提减值准备。首亏1584.98万2014-01-30
2013-12-31每股收益预计2013年1-12月每股收益:约-0.43至-0.51元。-0.51~-0.432013年全年业绩亏损主要是:(1)本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少,主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;(2)主要产品销售价格较去年同期大幅下降;(3)控股子公司宁夏捷美丰友公司由于设计方案变更等因素影响,生产原料从“天然气”改为“煤”,原购置的二手合成氨设备计提减值准备。首亏0.032014-01-30
2013-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,000-3,000万元-30000000.00~-10000000.002013年三季度业绩亏损主要是:去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素;本报告期主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;产品销售价格较去年同期大幅下降。首亏5611.16万2013-10-15
2013-09-30每股收益预计2013年1-9月每股收益约-0.02至-0.05元-0.05~-0.022013年三季度业绩亏损主要是:去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素;本报告期主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;产品销售价格较去年同期大幅下降。首亏0.102013-10-15
2013-06-30归属于上市公司股东的净利润预计公司2013年1月1日至6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:400万元–800万元,比上年同期下降:95.02% - 90.04%。400.00万~800.00万2013年半年度业绩同向大幅下降主要是去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素,同时本报告期产品销售价格较去年同期有所下降。预减8031.29万2013-07-13
2013-06-30每股收益预计公司2013年1月1日至6月30日基本每股收益盈利: 约0.007-0.014元。0.01~0.012013年半年度业绩同向大幅下降主要是去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素,同时本报告期产品销售价格较去年同期有所下降。预减0.142013-07-13
2013-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2013年1月1日至2013年3月31日,归属于上市公司股东的净利润盈利300万元–600万元,与上年同期相比下降:86.56% - 73.11%300.00万~600.00万2013年一季度业绩同向大幅下降主要是去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素。预减2231.72万2013-04-15
2013-03-31每股收益预计2013年1月1日至2013年3月31日,基本每股收益盈利: 约0.005-0.01元0.01~0.012013年一季度业绩同向大幅下降主要是去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素。预减0.042013-04-15
2012-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,500万元-6,000万元,比上年同期增长:66%-121%。 业绩变动原因说明 2012年前三季度业绩同向大幅上升主要是公司获得淡储贴息收入及转让子公司股权收益,并且报告期化肥市场形势向好,公司减少库存产品,同时严格控制费用支出。4500.00万~6000.00万--预增2709.61万2012-10-12
2012-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:6,000万元—9,000万元。 业绩变动原因说明 2012年半年度业绩扭亏为盈主要是公司获得淡储贴息收入及转让子公司股权收益,并且报告期化肥市场形势向好,公司减少库存产品,同时严格控制费用支出。6000.00万~9000.00万--扭亏-27040111.562012-07-13
2012-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:2,000万元—2,500万元。 业绩变动原因说明: 2012一季度业绩扭亏为盈主要是公司获得淡储贴息收入及转让子公司股权收益,并且报告期化肥市场形势向好,公司减少库存产品,同时严格控制费用支出。2000.00万~2500.00万--扭亏-25601682.122012-04-13

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