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七一二(603712)业绩预告
截止日期预测指标业绩变动预测数值(元)业绩变动原因预告类型上年同期值(元)公告日期
2024-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:4,000万元至5,700万元,同比上年下降:71.65%至80.11%,同比上年降低14,407.66万元至16,107.66万元。4000.00万~5700.00万报告期内,受行业“十四五”规划中期调整及周期性波动影响,行业新增订单不及预期,客户产品订购节奏减缓,公司销售订单呈现阶段性下降趋势,导致收入减少,利润下滑。预减2.01亿2024-07-10
2024-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,000万元至7,000万元,同比上年下降:66.37%至75.98%,同比上年降低13,813.74万元至15,813.74万元。5000.00万~7000.00万报告期内,受行业“十四五”规划中期调整及周期性波动影响,行业新增订单不及预期,客户产品订购节奏减缓,公司销售订单呈现阶段性下降趋势,导致收入减少,利润下滑。预减2.08亿2024-07-10
2020-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:48,500万元至52,500万元,同比上年增长:50%至62%。同比上年增长16,190万元至20,190万元。4.85亿~5.25亿(一)公司产品订单大幅增加,随着产品的陆续交付,收入持续增长,带动了公司2020年净利润的显著提升。(二)公司严格执行成本管控方案,进一步提高信息化管理水平,持续优化内控管理,降本增效成果显著,期间费用率得到有效控制,经营业绩持续显著增长。预增3.23亿2021-01-19
2020-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:51000万元至55000万元,同比上年增长:48%至59%。同比上年增长16,468万元至20,468万元。5.10亿~5.50亿(一)公司产品订单大幅增加,随着产品的陆续交付,收入持续增长,带动了公司2020年净利润的显著提升。(二)公司严格执行成本管控方案,进一步提高信息化管理水平,持续优化内控管理,降本增效成果显著,期间费用率得到有效控制,经营业绩持续显著增长。预增3.45亿2021-01-19
2019-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2019年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:30,500万元至35,000万元,同比上年增长:103%至133%。3.05亿~3.50亿(一)公司持续高比例投入研发,进一步增强了核心竞争力,实现了多项新产品的突破,研发项目逐步落地形成销售业绩,产品订单大幅增加。随着产品的陆续交付,公司2019年度收入大幅增长,毛利较高的产品收入增幅较大带动了公司2019年净利润的显著提升。(二)公司不断加大成本费用控制力度,有效控制各项支出,成本费用率下降,经营效益显著改善。预增1.50亿2020-01-15
2019-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:33,500万元至38,000万元,同比上年增长:49%至69%。3.35亿~3.80亿(一)公司持续高比例投入研发,进一步增强了核心竞争力,实现了多项新产品的突破,研发项目逐步落地形成销售业绩,产品订单大幅增加。随着产品的陆续交付,公司2019年度收入大幅增长,毛利较高的产品收入增幅较大带动了公司2019年净利润的显著提升。(二)公司不断加大成本费用控制力度,有效控制各项支出,成本费用率下降,经营效益显著改善。预增2.25亿2020-01-15

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